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黄冈市工商行政管理局2018年部门决算汇总及市局本级公开说明

信息来源:黄冈市工商局 时间:2019-09-30

目    录

一、黄冈市工商局部门概况(汇总及市局本级)

(一)部门主要职能

(二)部门机构设置  

(三)部门人员构成

(四)2018年工作成效

二、 部门决算公开表(汇总及市局本级)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、市工商局2018年决算相关情况说明

(一)2018年度决算收入支出总体情况

(二)2018年收入决算情况

(三)2018年支出决算情况

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

(五)2018年度一般公共财政拨款支出决算情况

(六)政府性基金预算支出情况决算表说明

四、 关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出说明

(二)机关运行经费支出说明

(三)政府采购支出说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(六)其他补充说明

五、 名词解释

一、 黄冈市工商行政管理局概况(汇总及市局本级)

(一)主要职能

(1)贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,研究制定具体办法和措施,组织实施黄冈市行政区域内的工商行政管理工作。

(2)依法组织管理全市各类企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册,核准注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。受省工商局委托,依法对外商投资企业进行登记注册和监督管理。

(3)依法组织监督市场竞争行为,查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

(4)依法组织监督市场交易行为,组织监督管理流通领域商品质量,查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者和消费者的合法权益。

(5)依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

(6)依法组织监督经纪人、经纪机构。

(7)依法组织实施合同行政监管,组织管理动产抵押物登记,组织监督拍卖行为,查处合同欺诈等违法行为。

(8)依法组织监督广告发布和广告经营活动。

(9)依法对商标进行监督管理,保护商标专用权,查处商标侵权行为。

(10)依法组织监管个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。

(11)承办上级交办的工作。

(二)部门单位构成

黄冈市工商行政管理局系统(以下简称黄冈市工商局)有独立核算单位3个,均为行政单位:市工商局本级(以下称市局本级)、龙感湖工商分局、黄州区工商局。

本级内设科室及直属单位16个:办公室、人事(老干)科、法规科、市场科、商广科、财务审计科、党办、工会、登记注册分局、消保分局、信用监管分局、督察队、稽查分局、开发区分局、信息中心、消委(个协)。

(三)部门人员构成

黄冈市工商局纳入2018年部门决算编制389名。其中:行政编制 324名,行政工勤编制 31名,事业编制34名。

黄冈市工商局纳入2018年部门决算实有人数471人。其中:在职320人,离退休151人。

黄冈市工商局本级情况:

市局本级纳入2018年部门决算编制142个,其中: 行政编制 118名,行政工勤编制 7名,事业编制17名。年末实有人数139人,其中:在职99人,离退休40人。

(四)2018年度主要工作成效

2018年,黄冈市工商局全面落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神和谱写湖北高质量发展新篇章的重要任务要求,强化机制创新,加强工作融合,持续优化市场准入环境、市场竞争执行环境和市场消费环境,切实推动黄冈经济高质量发展,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

(1)服务市场主体转向高质量。深化“多证合一”改革,全面建立“一套材料、一表登记、一窗受理”模式,在全国版24项“多证合一”基础上,在全省率先实施黄冈版43项“多证合一”,实现“一照一码走天下”,全市共发放“一照一码”营业执照73031户。加快企业准入制度改革,全面实行“审核合一、一人通办”和推行“同城通办”、“局所通办”的政务机制,大幅压缩企业开办时间,从法定30个工作日压缩到5个工作日、再压缩到目前的3个工作日,在全省市州是审批最少、流程最快的准入。推进“证照分离”改革,采取“取消办证一批、改为备案一批、告知承诺一批、提高透明一批、严格管理一批”等措施,大力推动“照后减证”,着力解决“准入不准营”的问题,变更、取消前置许可31项,后置许可202项,证照分离106项,办理“先照后证”27775户。开展企业名称登记制度改革,实施各类市场主体名称自主申报,不再实行预先核准,申冠省名从网上申报,由过去5个工作日减为5个小时内。推进全程电子化登记改革,实行网上申请、受理、审核、发照、公示、保存一条龙服务,由“面对面”到“键对键”,全市签发电子执照3763份。至11月末,全市五类市场主体总量52.68万户,居全省汉外第一位,实有企业类市场主体79621户,居全省第3位;全市新发展五类市场主体68675户,居全省第4位;新发展企业类市场主体10240户,居全省第5位.其中,广告业市场主体2201户,网络商品服务市场主体1343户。

(2)服务商标品牌转向高质量。以商标“四书五进”(商标注册建议书、运用指导书、管理提示书、保护警示书,进窗口、企业、商场、园区、乡村)为抓手,推动商标强市战略实施。依托窗口,提供优质服务。开通与国家市场监督总局直通窗口,拓展商标申报渠道,为企业发放《商标注册建议书》5700份。依托企业,完善培育梯次。实施“百所百人”工程,有针对性帮助企业争创中国驰名商标、地理标志商标,定向入选商标品牌孵化库36个。引导企业加快商标品牌海外布局,全市马德里国际商标注册21件。依托园区和行业协会,打造集群品牌。按照“培育一批、扶持一批,推荐一批”办法,在全市建立商标工作指导站43个,打造商标品牌集群5个。依托商场,规范商标使用。对全市46家大型商场进场商品,统一实行商标备案制度,引导企业加强保护和使用商标。依托乡村,培育农业品牌。实施“一村一标、一社一标、一场一标”工程,在每一个村、每一个“农”字头企业、每一个家庭农场、每一个农民专业合作社,实现商标全覆盖,全市共有农字号商标2741件。依托职能,打击侵权假冒。切实履行“双打”工作牵头职责,以保护注册商标专用权、打击互联网领域侵权假冒、查处假冒仿冒知名品牌为重点,查处侵权假冒案件553件。至11月末,全市注册商标存量13081件,新注册1872件;中国驰名商标存量10件、地理标志商标存量(集体和证明)18件。

(3)服务乡村振兴转向高质量。促进农村网络市场发展,支持农户推广应用黄冈网货公共品牌,搭建与国内知名电商企业合作销售农产品平台,新发展农村入库电商713户。运用好地理标志商标富农,充分挖掘农业资源,加强具有黄冈特色的农业“三品”和九大农产品商标培育,新发展农字号商标134件。依托行业协会申报注册的18件地理标志商标,为农民增收1.8亿元。培育新型农村经营主体,培育壮大职业农民、专业大户、家庭农场、农民专业合作社,为涉农市场主体提供贴近贴身服务。到2018年11月末,全市实有农民专业合作社10467户,家庭农场2593户。今年新发展家庭农场407户、农合1187户。开展合同帮农服务,大力推行农业订单合同示范文本,指导涉农企业与农户签订合同1514份,农超(市)对接合同894份。发展农村经纪人1217人,为农产品搭建连接市场的桥梁。打赢脱贫攻坚硬仗。履行精准扶贫牵头之责,发展油茶基地1000亩,扶持种植、养殖大户48户,实现基础设施“五通”和村出列、户脱贫目标,获市委表彰扶贫先进单位、先进个人和优秀“第一书记”。

(4)服务人民生活转向高质量。坚持以人民为中心发展思想,更好地发挥消费对经济增长的基础性作用。强化消费维权监管执法,开展“红盾质量维权行动”,大力推进网络消费、服务消费、品牌消费、民生消费等四大放心工程,建立联合打假工作机制,加大流通领域重点商品质量抽检力度,加强案件督查协办和执法联动,依法查处销售假冒重点商品质量和不合格商品违法行为。全市系统抽检流通领域商品1905批次,查处不合格商品案件642件。推动放心消费创建,围绕“品质消费,美好生活”主题,对182家企业开展“万名消费者评诚信”活动,投票网页关注访量突破1200万人次。对全市26家公用企业开展消费者满意度调查,通过主流媒体发布满意度指数。开展诚信行业、诚信单位、诚信街区、诚信示范商等主题创建活动,创建放心消费示范点省级38家,市级85家,省级“守合同重信用”企业262家。畅通消费诉求渠道,加强基层消费维权网络建设,12315“五进”和农村“一会两站”基本实现全覆盖。12315指挥中心共受理消费者投诉和咨询16391件,调解消费者纠纷3331件,处理举报342件,为消费者挽回损失432万元。其中,汽车行业消费维权站调解消费纠纷342件,为消费者赔偿损失141万元。各级消协组织调解消费者投诉916件,挽回损失232万元。督促经营者落实主体责任,引导电商平台、大型商场、超市建立“赔偿先付”制度,已有45家企业向社会公开。督促经营者全面落实“网购7日无理由退货”制度,推进线下无理由退货工作。发布消费提示警示33次,对经营企业开展行政约谈35家。

(5)服务市场环境转向高质量。坚持“宽进与严管”相结合,推动市场秩序既规范有序又充满活力。清理经营异常企业,对长期停业、查无下落的“僵尸企业”,通过引导年报、规范注销、依法吊销等手段,提高企业活跃度,全市一般注销企业8272户,简易注销1732户。加强经营异常名录管理,建立完善“黑名单”和信用修复制度,2018年列入经营异常名录企业6550户,履行信息公示移出2772户,对三年未年报公示的1504户经营异常企业列入“黑名单”。强化事中事后监管,全面应用信用公示“一张网”和共享交换“一平台”,推动涉企信息全量归集、依法公示。全市企业年报率突破90.53%,个体年报率达95.65%,农民专业合作社为94.05%,行政处罚信息公示率为97.09%,全市58个部门涉企信息归集共享机制基本建立,日均访问量4.6万人次,日均查询量3.4万人次。创新落实“双随机、一公开”监管制度,建立了由52.78万户市场主体名录库和1608名执法人员名录库,双随机抽查企业3380户、个体户1928户、农民专业合作社110户,改变了过去户户检查、天天巡查的扰民执法现象。确保守住市场安全风险底线,紧盯关系百姓生活和人身财产安全的市场秩序突出问题,加大反垄断和不正当竞争执法力度,依法整治假冒侵权、非法传销、虚假广告、无照经营、不平等格式条款等问题。认真履行打非治违、扫黑除恶、防范非法集资、防控非洲猪瘟,特别是金融风险广告排查清理等专项行动中的工商职责。1-11月末,全市系统查处违法案件4463件,案值7397万元。其中,查处网络传销案件4件,案值1981万元。

下一步,我们将以习近平新时代中国特色社会主义新思想为指引,以“打造一流商事环境、建设一流工商队伍”为目标,以服务供给侧结构性改革为主线,突出“放管服”改革重点,纵深推进商事制度改革、事中事后监管、放心消费维权和自身各项建设,更加有力全面从严治党,为黄冈振兴崛起作出新的更大贡献。

二、2018年部门决算公开表


收入支出决算总表






公开01表

部门:黄冈市工商行政管理局(汇总)



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

5,667.15

一、一般公共服务支出

30

6,045.18

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

226.82

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

5,893.98

本年支出合计

54

6,045.18

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

696.59

年末结转和结余

56

545.38


28



57


总计

29

6,590.57

总计

58

6,590.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表











公开02表

部门:黄冈市工商行政管理局(汇总)





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,893.98

5,667.15

0.00

0.00

0.00

0.00

226.82

201

一般公共服务支出

5,893.98

5,667.15

0.00

0.00

0.00

0.00

226.82

20115

工商行政管理事务

5,893.98

5,667.15

0.00

0.00

0.00

0.00

226.82

2011501

行政运行

5,698.99

5,472.16

0.00

0.00

0.00

0.00

226.82

2011502

一般行政管理事务

64.09

64.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011504

工商行政管理专项

32.71

32.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011505

执法办案专项

98.19

98.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03表

部门:黄冈市工商行政管理局(汇总)




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,045.18

5,934.32

110.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,045.18

5,934.32

110.86

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

6,045.18

5,934.32

110.86

0.00

0.00

0.00

2011501

行政运行

5,934.32

5,934.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2011502

一般行政管理事务

54.06

0.00

54.06

0.00

0.00

0.00

2011504

工商行政管理专项

27.71

0.00

27.71

0.00

0.00

0.00

2011505

执法办案专项

29.09

0.00

29.09

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:黄冈市工商行政管理局(汇总)



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,667.15

一、一般公共服务支出

30

5,625.90

5,625.90

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,667.15

本年支出合计

53

5,625.90

5,625.90

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

461.60

年末财政拨款结转和结余

54

502.85

502.85

0.00

一般公共预算财政拨款

26

461.60


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

6,128.75

总计

58

6,128.75

6,128.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:黄冈市工商行政管理局(汇总)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,625.90

5,515.04

110.86

201

一般公共服务支出

5,625.90

5,515.04

110.86

20115

工商行政管理事务

5,625.90

5,515.04

110.86

2011501

行政运行

5,515.04

5,515.04

0.00

2011502

一般行政管理事务

54.06

0.00

54.06

2011504

工商行政管理专项

27.71

0.00

27.71

2011505

执法办案专项

29.09

0.00

29.09











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

















公开06表

部门:黄冈市工商行政管理局(汇总)





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,054.41

302

商品和服务支出

642.53

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,243.10

30201

办公费

60.54

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1,866.11

30202

印刷费

5.02

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

124.16

30203

咨询费

0.30

310

资本性支出

14.67

30106

伙食补助费

8.13

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

2.16

31002

办公设备购置

14.67

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

110.49

30206

电费

23.81

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

28.63

30207

邮电费

6.52

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

178.61

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

29.16

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

83.68

30211

差旅费

25.88

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

407.09

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

18.96

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

4.42

30214

租赁费

4.85

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

803.43

30215

会议费

3.45

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

21.03

30216

培训费

1.71

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

691.58

30217

公务招待费

10.26

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

43.10

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

4.01

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

35.76

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

6.13

30227

委托业务费

63.61

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

60.30

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

37.57

30229

福利费

51.59

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

35.13

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

200.77







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

2.74




人员经费合计

4,857.84

公用经费合计

657.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:黄冈市工商行政管理局(汇总)






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.00

0.00

0.00

0.00

65.00

35.00

45.61

0.00

35.29

0.00

35.29

10.32

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:黄冈市工商行政管理局(汇总)




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

市局本级:

收入支出决算总表





公开01表

部门:黄冈市工商行政管理局(本级)


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,173.60

一、一般公共服务支出

30

2,254.26

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

69.56

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

2,243.16

本年支出合计

54

2,254.26

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

552.82

年末结转和结余

56

541.72


28



57


总计

29

2,795.97

总计

58

2,795.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表

部门:黄冈市工商行政管理局(本级)





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,243.16

2,173.60

0.00

0.00

0.00

0.00

69.56

201

一般公共服务支出

2,243.16

2,173.60

0.00

0.00

0.00

0.00

69.56

20115

工商行政管理事务

2,243.16

2,173.60

0.00

0.00

0.00

0.00

69.56

2011501

行政运行

2,104.06

2,034.50

0.00

0.00

0.00

0.00

69.56

2011502

一般行政管理事务

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011504

工商行政管理专项

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011505

执法办案专项

69.10

69.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:黄冈市工商行政管理局(本级)




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,254.26

2,199.28

54.97

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,254.26

2,199.28

54.97

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

2,254.26

2,199.28

54.97

0.00

0.00

0.00

2011501

行政运行

2,199.28

2,199.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2011502

一般行政管理事务

44.97

0.00

44.97

0.00

0.00

0.00

2011504

工商行政管理专项

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

























注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:黄冈市工商行政管理局(本级)



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,173.60

一、一般公共服务支出

30

2,132.34

2,132.34

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,173.60

本年支出合计

53

2,132.34

2,132.34

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

461.60

年末财政拨款结转和结余

54

502.85

502.85

0.00

一般公共预算财政拨款

26

461.60


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

2,635.19

总计

58

2,635.19

2,635.19

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:黄冈市工商行政管理局(本级)



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,132.34

2,077.37

54.97

201

一般公共服务支出

2,132.34

2,077.37

54.97

20115

工商行政管理事务

2,132.34

2,077.37

54.97

2011501

行政运行

2,077.37

2,077.37

0.00

2011502

一般行政管理事务

44.97

0.00

44.97

2011504

工商行政管理专项

10.00

0.00

10.00











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

部门:黄冈市工商行政管理局(本级)


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,644.54

302

商品和服务支出

273.19

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

419.13

30201

办公费

17.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

816.14

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

34.37

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

7.83

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

110.49

30206

电费

18.01

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

28.63

30207

邮电费

4.46

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

20.43

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

83.68

30211

差旅费

14.23

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

144.27

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

7.35

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

2.61

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

159.64

30215

会议费

3.24

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

12.82

30216

培训费

0.94

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

146.09

30217

公务招待费

4.86

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.73

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

26.50

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

3.09

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

28.80

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

14.65

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.29

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

95.95







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

1.78




人员经费合计

1,804.18

公用经费合计

273.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:黄冈市工商行政管理局(本级)







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45.00

0.00

0.00

0.00

30.00

15.00

14.30

0.00

9.44

0.00

9.44

4.86

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表

部门:黄冈市工商行政管理局(本级)




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算相关情况说明

(一)2018年度决算收入支出总体情况

2018年决算总收入6590.57万元, 总支出6590.57万元,与2017年相比,收入支出各增加817.5万元,增长14.16%。主要原因是: 一是财政拨款增加,市财政局按市直预算保障口径拨付了我系统财政拨款,并于18年12月份市财政局垫付了省财政厅拨付我系统2014年10月份的政策性增资和养老保险结算。

市局本级情况:

市局本级2018年决算总收入2795.97万元, 总支出2795.97万元,与2017年相比,收入支出各增加319.63万元,增长12.91%。主要原因是:一是财政拨款增加, 18年12月份市财政局垫付了省财政厅了我系统2014年10月份的政策性增资;二是其他收入增加,市财政局解决了市局本级基本医疗保险费。

(二)2018年度收入决算情况

2018年系统决算收入5893.98万元,同比上年增长22.16%,其中:财政拨款收入5667.15万元,同比增长23.27%,主要原因是: 2018年按照市级预算口径,市财政增加了基本支出财政拨款和2014年10月份的政策性增资共计1069.98万元;其他收入同比下降0.04%,主要原因是黄州区的其他收入下降,市局本级的其他收入增加。

市局本级情况:

市局本级2018年决算收入2243.16万元,同比上年增加588.61万元,增加35.58%,其中:一、财政拨款收入增加543.72万元, 增长33.36%,主要是市财政局垫付省财政厅结算了我局2014年10月份政策性增资款;二其他收入同比增加44.89万元,增长181.96%,增长的原因主要是因体制的问题,我单位未安排部门预算,市财政局解决了市局本级基本医疗保险费。

(三)2018年度支出决算情况

2018年系统决算支出6045.18万元,同比上年增加818.88万元,增长15.67%,其中:

基本支出同比增加845.13万元,增长16.61%,主要是因落实养老保险制度改革,人员经费支出基数增长,代社保垫付了退休人员退休费补差。

项目支出同比减少26.25万元,下降19.15%。主要原因:工商体制划转地方后,因地方财力有限,为保障基本支出正常运转,压缩了项目支出。

市局本级情况:

市局本级2018年决算支出2254.26万元,同比上年增长180.91万元,增长8.73%,其中:基本支出同比增长212.41万元,增长10.69%,增长的是人员经费支出基数增长。项目支出同比减少31.5万元,减少36.43%,主要为保障基本支出正常运转,压缩了项目支出。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度系统财政拨款收支总计6128.75万元 ,与上年相比,财政拨款收支各增加976.56万元,增长18.95%,主要原因是: 2018年按照市级预算口径,人员经费基数增加,市财政增加了基本支出财政拨款,并垫付了省财政厅应拨付的2014年10月的政策性增资款,相应支出中人员支出增加。

市局本级情况:

市局本级财政拨款收支总计2635.19万元,与上年相比,财政拨款收支各增加450.29万元,增长20.61%,主要原因是: 2018年按照市级预算口径,人员经费基数增加,财政拨款增加,相应基本支出人员经费支出增加。

(五)2018年度一般公共财政拨款支出决算情况

2018年系统一般公共财政拨款支出年度决算为5625.9万元,比上年增加支出785.48万元,其中:基本支出5515.04万元,比上年增加支出811.73万元,主要是人员经费基数增加的支出;项目支出110.86万元,比上年减少支出26.25万元。项目支出主要用于:

一般行政管理事务54.06万元,主要弥补消费权维、打击传销行动等工作经费的缺口。

工商行政管理专项27.71万元,主要是安排商事制度改革工作和商品质量抽检经费的不足。

执法办案专项29.09万元,主要是开展了打击假冒伪劣商品专项行动、打击合同欺诈专项行动、打击虚假广告等经费支出。

市局本级情况:

市局本级一般公共财政拨款支出年度决算为2132.34万元,比上年增加259.21万元,其中:基本支出2077.37万元,比上年增加支出290.71万元、项目支出54.97万元,比上年减少支出31.5万元。

项目支出中一般行政管理事务支出44.97万元, 主要弥补消费权维、打击传销行动等工作经费的缺口;工商行政管理专项10万元, 主要是安排商事制度改革工作和商品质量抽检经费的不足。

(六)政府性基金预算支出情况决算表说明

本系统无政府性基金。

四、 关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出情况

2018年度系统“三公”经费财政拨款预算数100万元,支出决算数45.61万元,完成了年初预算的45.61%,与2017年同比下降11.5%。主要原因是严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。

1.因公出国(境)费用决算数0万元,未参加上级单位及其他部门组织的业务培训或考察交流活动,未自行组织安排出国活动。

2.公务用车购置及运行费用决算数35.29万元,全部为公务用车运行费。完成了年初预算的54.29%,与2017年同比下降0.51%,下降的主要原因一是进一步规范了公车的使用,车辆加油减少。

全年未购置、更新车辆,公务用车保有量28辆,其中年末实际公务用车保有量28辆,平均公务用车维护费1.26万元。

3.公务接待费决算数10.32万元,完成了年初预算的29.49%,与2016年同比下降81.28%,下降的主要原因是:进一步贯彻执行中央八项规定,严格控制单位公务接待范围和接待标准。

我局严格按照公务接待程序和接待标准进行接待,按照人均80元/人的标准,一次接待8人/桌、500元左右的标准,共接待206批次,接待1290人次,支出主要是用于省内、县市单位工作交流的接待费用。

市局本级情况:

2018年度市局本级“三公”经费财政拨款预算数45万元,支出决算数14.3万元,完成了年初预算的31.78%,与2017年同比下降31.7万元,下降68.91%。主要原因是严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。

1.因公出国(境)费用决算数0万元,未参加上级单位及其他部门组织的业务培训或考察交流活动,未自行组织安排出国活动。

2.公务用车购置及运行费用决算数9.44万元,全部为公务用车运行费。完成了年初预算的31.47%,与2017年同比增加1.13万元,增加13.6%,增加的主要原因是车辆维修增加。

全年未购置、更新车辆,公务用车保有量11辆,其中年末实际公务用车保有量11辆,平均公务用车维护费0.86万元。

3.公务接待费决算数4.86万元,完成了年初预算的32.4%,与2017年同比下降32.83万元、下降87.11%,下降的主要原因是:进一步贯彻执行中央八项规定,严格控制单位公务接待范围和接待标准。

我局严格按照公务接待程序和接待标准进行接待,按照人均80元/人的标准,一次接待8人/桌、500元左右的标准,共接待97批次,接待608人次,支出主要是用于省内、县市单位工作交流的接待费用。

(二)机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出(公用经费)657.2 万元, (其中:办公费 60.54万元、印刷费5.02万元、咨询费0.3万元、电费23.81万元、水费2.16万元、邮电费6.52万元、物业管理费29.16万元、差旅费25.88万元、维护费18.96万元、租赁费4.85万元、会议费3.45万元、培训费1.71万元、公务接待费10.26万元、劳务费35.76万元、委托业务费63.61万元、工会经费60.3万元、福利费51.59万元、公务用车运行维护费35.13万元、其他交通费用200.77万元、其他商品和服务支出2.74万元、其他资本性支出14.67万元),与2017年同比增加91.23万元,增长16.12%,增长的主要原因:黄州区局执行车改,发放了交通补贴支出。

其中:市局本级2018年度机关运行经费支出273.19万元(其中:办公费 17 万元、电费18.01万元、邮电费4.46万元、物业管理费20.43万元、差旅费14.23万元、维护费7.35万元、租赁费2.61万元、会议费3.24万元、培训费0.94万元、公务接待费4.86万元、劳务费26.5万元、委托业务费3.09万元、工会经费28.8万元、福利费14.65万元、公务用车运行维护费9.29万元、其他交通费用95.95万元、其他商品和服务支出1.78万元),与上年同比下降4.56万元,下降1.64%,下降的主要原因:严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费支出。

(三)政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购计划金额127.62万元,均为一般公共预算,其中政府采购货物支出65万元,政府采购服务支出62.92 万元。实际采购金额126.57万元, 均为一般公共预算,其中政府采购货物支出63.97万元,政府采购服务支出62.60 万元。

实际采购金额比上年同期增加37.3万元,增长41.3%,其中: 政府采购货物支出增长81.72%,工程支出下降100%, 服务支出增长151.96%。

市局本级情况:

市局本级2018年度政府采购计划金额105万元, 均为一般公共预算,其中政府采购货物支出40万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出66万元。实际采购金额102.84万元, 均为一般公共预算,其中政府采购货物支出 39.92 万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出62.92 万元。

实际采购金额比上年同期增加21.18万元,增加25.94%,其中: 政府采购货物支出增长24.98%,工程支出下降100%, 服务支出增长127.97%。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆28 辆,年末实际公务用车保有量 28辆。实际使用的 28 辆公务用车中,领导干部用车 0 辆、通讯保障应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 25 辆、其他用车1 辆,其他用车指离退休干部用车。

本部门有价值50万元以上通用设备 0 台(套),无单价100万元以上专用设备

市局本级情况:

市局本级截至2018年12月31日,本部门共有车辆11 辆,年末实际公务用车保有量 11 辆。实际使用的 11 辆公务用车中,领导干部用车 0 辆、通讯保障应急用车 1 辆、一般执法执勤用车9 辆、其他用车1 辆,其他用车指离退休干部用车。与2016年车辆数不变。

本部门有价值50万元以上通用设备 0 台(套),无单价100万元以上专用设备

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我系统无重点项目预算,无绩效自评。

(六)其他补充说明

1、扶贫资金说明

每年市财政对我单位没有拨专项扶贫资金,年初因经费不足我局未安排扶贫经费,年中根据需要压缩了公用经费中其他支出安排部分扶贫工作经费7.83万元,为非税收入拨款,主要是结算了工作队的租房费用0.6万元、通讯费0.04万元、两年驻村队员的补助1.77万元、驻村队员的差旅费0.65万元、办公工作经费及扶贫帮扶4.77万元。比17年增加经费2.26万元。

市局本级情况:

每年市财政对我单位没有拨专项扶贫资金,年初因经费不足我局未安排扶贫经费,年中根据需要压缩了公用经费中其他支出安排部分扶贫工作经费7.83万元,为非税收入拨款,主要是结算了工作队的租房费用0.61万元、保险费0.04万元、两年驻村队员的补助1.77万元、驻村队员的差旅费0.65万元、办公工作经费及扶贫帮扶4.77万元。比17年增加经费2.26万元。

五、相关名词解释 

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:指除“政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

一般公共服务支出(类)

工商行政管理事务(款):反映工商行政管理事务方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

工商行政管理专项:反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括注册证照费、流通质检费、法规复议费。

执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。

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