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黄冈市工商行政管理局龙感湖分局2018年度部门决算

信息来源:黄冈市工商行政管理局龙感湖分局 时间:2019-10-08

目 录

一、黄冈市工商行政管理局龙感湖分局概况

(1)主要职责

(2)单位机构设置

(3)部门人员构成

(4)2018年工作成效

二、2018年度部门决算公开表

(1)收入支出决算总表

(2)收入决算表

(3)支出决算表

(4)财政拨款收入支出决算总表

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(1)2018年度决算收入支出总体情况

(2)2018年收入决算情况

(3)2018年支出决算情况

(4)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

(5)2018年度一般公共财政拨款支出决算情况

(6)政府性基金预算支出情况决算表说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(1)关于“三公”经费支出说明

(2)关于机关运行经费支出说明

(3)关于政府采购支出说明

(4)关于国有资产占用情况说明

(5)关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释



一、黄冈市工商行政管理局龙感湖分局概况

(一)主要职责

(1)贯彻执行市场监督管理法律法规和方针政策,研究制定具体办法和措施,组织实施辖区市场监督管理工作。

(2)依法组织管理辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册,核准注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

(3)依法组织监督市场竞争行为,查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

(4)依法组织监督市场交易行为,组织监督管理流通领域商品质量,查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者和消费者的合法权益。

(5)依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

(6)依法组织监督经纪人、经纪机构。

(7)依法组织实施合同行政监管,组织管理动产抵押物登记,组织监督拍卖行为,查处合同欺诈等违法行为。

(8)依法组织监督广告发布和广告经营活动。

(9)依法对商标进行监督管理,保护商标专用权,查处商标侵权行为。

(10)依法组织监管个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。

(11)承办上级交办的工作。

(二)单位机构设置

黄冈市工商行政管理局龙感湖分局有独立核算单位1个。

(三)部门人员构成

龙感湖工商分局是一个行政执法单位,内设综合科,稽查科,办公室。机构编制数15人,其中行政编人员11人,其中行政工勤编人员1人;事业编人员3人。龙感湖分局纳入2018年部门决算实有人数18人。其中:在职13人,离退休5人。

(四)2018年工作成效

2018年,龙感湖分局全面落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神和谱写湖北高质量发展新篇章的重要任务要求,强化机制创新,加强工作融合,持续优化市场准入环境、市场竞争执行环境和市场消费环境,切实推动黄冈经济高质量发展,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

服务市场主体转向高质量。大幅压缩企业开办时间,从法定30个工作日压缩到5个工作日、再压缩到目前的3个工作日。开展企业名称登记制度改革,实施各类市场主体名称自主申报,不再实行预先核准,申冠省名从网上申报,由过去5个工作日减为5个小时内。推进全程电子化登记改革,实行网上申请、受理、审核、发照、公示、保存一条龙服务,由“面对面”到“键对键”。

服务人民生活转向高质量。坚持以人民为中心发展思想,更好地发挥消费对经济增长的基础性作用。强化消费维权监管执法,开展“红盾质量维权行动”,大力推进网络消费、服务消费、品牌消费、民生消费等四大放心工程,建立联合打假工作机制,加大流通领域重点商品质量抽检力度,加强案件督查协办和执法联动,依法查处销售假冒重点商品质量和不合格商品违法行为。

服务市场环境转向高质量。坚持“宽进与严管”相结合,推动市场秩序既规范有序又充满活力。清理经营异常企业,对长期停业、查无下落的“僵尸企业”,通过引导年报、规范注销、依法吊销等手段,提高企业活跃度。确保守住市场安全风险底线,紧盯关系百姓生活和人身财产安全的市场秩序突出问题,加大反垄断和不正当竞争执法力度,依法整治假冒侵权、非法传销、虚假广告、无照经营、不平等格式条款等问题。认真履行打非治违、扫黑除恶、防范非法集资、防控非洲猪瘟,特别是金融风险广告排查清理等专项行动中的工商职责。

下一步,我们将以习近平新时代中国特色社会主义新思想为指引,以“打造一流商事环境、建设一流工商队伍”为目标,以服务供给侧结构性改革为主线,突出“放管服”改革重点,纵深推进商事制度改革、事中事后监管、放心消费维权和自身各项建设,更加有力全面从严治党,为龙感湖管理区振兴崛起作出新的更大贡献。

二、2018年度部门决算公开表

(1)收入支出决算总表

部门:黄冈市工商行政管理局龙感湖分局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

180.65

一、一般公共服务支出

30

183.61

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.33

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

180.98

本年支出合计

54

183.61

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

6.30

年末结转和结余

56

3.67


28



57


总计

29

187.28

总计

58

187.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(2)收入决算表

部门:黄冈市工商行政管理局龙感湖分局



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

180.98

180.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

201

一般公共服务支出

180.98

180.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

20115

工商行政管理事务

180.98

180.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

2011501

行政运行

180.98

180.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(3)支出决算表

部门:黄冈市工商行政管理局龙感湖分局



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

183.61

183.61

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

183.61

183.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

183.61

183.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2011501

行政运行

183.61

183.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(4)财政拨款收入支出决算总表

部门:黄冈市工商行政管理局龙感湖分局


金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

180.65

一、一般公共服务支出

30

180.65

180.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

180.65

本年支出合计

53

180.65

180.65

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

180.65

总计

58

180.65

180.65

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:黄冈市工商行政管理局龙感湖分局


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

180.65

180.65

0.00

201

一般公共服务支出

180.65

180.65

0.00

20115

工商行政管理事务

180.65

180.65

0.00

2011501

行政运行

180.65

180.65

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

147.79

302

商品和服务支出

25.48

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

42.96

30201

办公费

4.23

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

47.26

30202

印刷费

0.90

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

36.58

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.72

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

1.19

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.58

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

2.88

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

17.28

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.66

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

3.72

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.39

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

7.39

30217

公务招待费

2.73

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.48

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.30

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.40

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.45

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.96




人员经费合计

155.17

公用经费合计

25.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:黄冈市工商行政管理局龙感湖分局




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.18

0.00

2.45

0.00

2.45

2.73

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:黄冈市工商行政管理局龙感湖分局



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


三、2018年度部门决算情况说明

(1)2018年度决算收入支出总体情况

2018年我单位收入决算数为180.98万元,支出决算数为183.61万元。与上年度相比,支出比上年降低1.29万元,主要原因:严格执行中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,大力优化部门支出,严控经费预算,压缩一般行政性开支。

(2)2018年收入决算情况

本年度总收入为180.98万元,比上年决算数增加4.68万元,同比增长2.59%,其中:财政拨款收入180.65万元,占99.82%;其他收入0.33万元,占0.18%,主要原因:新增人员经费及干部调资经费支出增加。

(3)2018年支出决算情况

2018年度支出合计183.61万元,比上年度决算数减少1.29万元,同比下降0.70%,其中:基本支出183.61万元,占100%。主要原因:一是严格执行中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,减少日常支出,保人员工资支出。

(4)2018年度一般公共财政拨款支出决算情况

2018年度财政拨款支出为180.65万元,与上年度相比减少14.15万元,同比减少7.26%。主要原因:严格执行中央八项规定,坚持勤俭办一切事业。

(5)2018年度一般公共财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180.65万元,其中:人员经费155.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费25.48万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(6)政府性基金预算支出情况决算表说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(1)关于“三公”经费支出说明

三公经费支出,本年度5.18万元,上年度为6.61万元,减少1.43元,减少21.6%。公务接待费为2.73万元,上年度为2.99万元,减少0.26万元。减少8.7%。因公出国(境)费用0万元。公务用车购置及运行维护费,本年度为2.45万元,上年度为3.62万元,减少1.17万元,减少32.26%;公务接待费为2.73万元,上年度为2.99万元,减少0.26万元。减少8.7%。2018年公务接待批次及人数为43次、341人。

(2)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出25.48万元(其中办公费4.23万元,印刷费0.9万元,水费0.72万元,电费1.19万元,邮电费0.58万元,差旅费2.88万元,公务用车运行维护费3.66万元,公务招待费2.73万元,劳务费0.48万元,工会经费2.3万元,福利费2.4万元,公车运行维护费2.45万元,其他商品服务支出0.96万元。)本年度决算单位机关运行经费支出25.48万元,2017年度为23.10万元,增加2.38万元,原因是其他费用有所减少,本年度职工食堂改造维修费用增加。

(3)关于政府采购支出说明

本年度政府采购情况主要是食堂维修费用6.62万元和公车运行费2.45万元。

(4)关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,为执法专用车。无单位价值50万元以上专用设备。

(5)关于2018年度预算绩效情况的说明

本单位无专项经费,无绩效。

五、名词解释

(1)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:指除“政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(2)支出科目

一般公共服务支出(类)

工商行政管理事务(款):反映工商行政管理事务方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

工商行政管理专项:反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括注册证照费、流通质检费、法规复议费。

执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。


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